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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3963-41-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-06-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Viajes Especiales para la Comuna de Peumo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3963-58-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Peumo
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R.U.T. |
69.080.900-1 |
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Dirección de Facturación |
Carmen 33 |
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Comuna |
Peumo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carmen 33 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
BUSES SAN LUIS |
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Razón Social |
EDUARDO ALEJANDRO NUNEZ GODOY
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R.U.T. |
16.179.402-3 |
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Sucursal |
BUSES SAN LUIS |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78111803
| Servicios de autobuses contratados | 1 | Unidad no definida | Viajes Especiales solicitados al Depto. de Operaciones por Organizaciones Comunales de la Comuna de Peumo | |
$ 870.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 870.000
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$ 870.000
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Total Neto
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$ 870.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 870.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.