Orden de Compra. Nº3963-8-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 3963-14-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-8-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-03-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3963-14-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas 200 PARES DE ZAPATOS PARA NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS, AYUDA SOCIAL.
Proveniente de Licitación 3963-14-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 45 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna -1
Impuesto 203300
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SERGIO RICARDO RIVERA SOTO
R.U.T. 4.043.392-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53111603
Zapatos de niño200ParZapatos de niñoPARES DE ZAPATO ESCOLARES COLOR NEGRO, SE ADJUNTAN BASES REFERENCIALES. $ 5.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.070.000 $ 1.070.000
Total Neto $ 1.070.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 203.300
TOTAL OC $ 1.273.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.