Orden de Compra. Nº3963-80-SE13 "Mantención de Vehículos Municipales"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-80-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-04-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención de Vehículos Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3963-59-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna Peumo
Impuesto 271572,89
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Reyes Araya - Casa Matriz
Razón Social LUIS ALBERTO REYES ARAYA
R.U.T. 4.588.068-0
Sucursal Luis Reyes Araya - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172601
Terminaciones para automóviles1Unidad no definidaMantención de Vehículos Municipales, según precompra nº 62/2013  $ 1.429.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429.331 $ 1.429.331
Total Neto $ 1.429.331
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.573
TOTAL OC $ 1.700.904


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.