Orden de Compra. Nº3963-9-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-10-L118"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Peumo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3963-9-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3963-10-L118
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3963-10-L118
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Peumo
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Unidad de Compra Carmen 33
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Peumo
R.U.T. 69.080.900-1
Dirección de Facturación Carmen 33
Comuna *
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura Carmen 33
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTUDIO MUNDANO
Razón Social ESTUDIO MUNDANO LIMITADA
R.U.T. 76.619.133-9
Sucursal ESTUDIO MUNDANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales1UnidadADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIOSe adjunta propuesta a licitación de Materiales Publicitarios.Municipalidad de Peumo. $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.