Orden de Compra. Nº3964-164-CM14 "PINTURAS CRIAD.MIL.PUPUNAHUE"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-164-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2014
Nombre de la Orden de Compra PINTURAS CRIAD.MIL.PUPUNAHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365
Comuna Estación Central
Impuesto 443137,1862
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado6 (971405) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO DE TECHO HELICOIDAL 21/2 988555(971405) CLAVO MADERA INCHALAM CLAVO DE TECHO HELICOIDAL 21/2; Código: 41059-4;Región : XIV $ 3.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.518 $ 19.518
41104210
2239-10-LP12
Disolventes5 (982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS 997921(982397) DISOLVENTE QUÍMICA UNIVERSAL DILUYENTE SINTÉTICO 5 LITROS ; Código: 32761-1;Región : XIV $ 5.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.495 $ 29.495
31211505
2239-10-LP12
Pinturas aceitosas70 (982411) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE CAFÉ MORO 1 GALÓN 997935(982411) ÓLEO TRICOLOR PROFESIONAL BRILLANTE CAFÉ MORO 1 GALÓN ; Código: 117933-0;Región : XIV $ 15.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.094.380 $ 1.094.380
31211904
2239-10-LP12
Brochas25 (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: 49549-2;Región : XIV $ 3.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.500 $ 83.500
31211904
2239-10-LP12
Brochas15 (990626) BROCHA KOLOR KOLOR BROCHA PARA ESMALTE Y LÁTEX 2 1/2 1007785(990626) BROCHA KOLOR KOLOR BROCHA PARA ESMALTE Y LÁTEX 2 1/2 ; Código: 125712-9;Región : XIV $ 2.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.315 $ 42.315
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua60 (991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON 1008554(991263) ESMALTE AL AGUA CERESITA MULTITECHO NEGRO 1 GALON; Código: 74638-X;Región : XIV $ 17.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.078.740 $ 1.078.740
31211704
2239-10-LP12
Selladores1 (1018649) SELLADOR KOLOR SELLADOR TECHOS SILICINIZ VERDE TINETA 1038721(1018649) SELLADOR KOLOR SELLADOR TECHOS SILICINIZ VERDE TINETA; Código: 133246-5;Región : XIV $ 56.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.486 $ 56.486
Total Neto $ 2.404.434
Descuento $ 72.133
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 443.137
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.775.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.