Orden de Compra. Nº3964-177-CM09 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Fomento Equino y Remonta
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-177-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Fomento Equino y Remonta
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365
Comuna Estación Central
Impuesto 32068,2
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA Y CONTACTO CON PERSONA A CARGO.

ENTREGAR EN : MANUEL RIVAS VICUÑA  365, ESTACION CENTRAL, SANTIAGO

CONTACTO : TATIANA DEMETRIO FONO: 7423152

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos60 (8505) CARPETA REHIN VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO OFICIO 10542(8505) CARPETA REHIN VINIL TRANSPARENTE LOMO NEGRO OFICIO ; Código: 12261NG;Región : RM $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
26111702
Pilas alcalinas20 (21175) PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr 23212(21175) PEGAMENTO STIC FIX ADHESIVO BARRA 40 gr ; Código: 11179;Región : RM $ 628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.560 $ 12.560
14111601
Bolsas de papel o cajas de regalo1 (199013) PAPEL DE ENVOLVER CMPC PAPEL KRAFT EMBALAJE 70 gr 115 X 154 cm RESMA 199021(199013) PAPEL DE ENVOLVER CMPC PAPEL KRAFT EMBALAJE 70 gr 115 X 154 cm RESMA; Código: 85144;Región : RM $ 14.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
14111511
Papel para escritura50 (236364) PAPEL ESCRITURA BOREAL OFICIO FOTOCOPIA 500 hjs 236364(236364) PAPEL ESCRITURA BOREAL OFICIO FOTOCOPIA 500 hjs ; Código: 17501;Región : RM $ 1.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.500 $ 88.500
14111511
Papel para escritura20 (236381) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA LASER MULTIPROPOSITO 75 gr 236381(236381) PAPEL DE ESCRITURA EQUALIT CARTA LASER MULTIPROPOSITO 75 gr ; Código: 11832;Región : RM $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.800 $ 32.800
Total Neto $ 168.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.068
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 200.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.