Orden de Compra. Nº3964-236-CM18 "MATERIALES CMLC"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-236-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CMLC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema sifie.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña Nº 365
Comuna Estación Central
Impuesto 180666
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña Nº 365
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-K
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102201
2239-10-LP12
Plancha de aleación ferrosa90 (1018282 )PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000 1038342(1018282) PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000; Código: 221747-3; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $599 $ 7.486,00 $ 0,00 $ 53.910,00 $ 673.740 $ 727.650
11121604
2239-10-LP12
Madera de coníferas92 (919877 )DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD 934877(919877) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD; Código: 271485X; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $203 $ 2.543,00 $ 0,00 $ 18.676,00 $ 233.956 $ 252.632
Total Neto $ 980.282
Descuento $ 29.408
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 180.666
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.131.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.