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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3964-236-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES CMLC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña Nº 365 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña Nº 365 |
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Comuna |
Estación Central
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Impuesto |
180666 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña Nº 365 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S A
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102201 2239-10-LP12
| Plancha de aleación ferrosa | 90 | | (1018282 )PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000 1038342 | (1018282) PLANCHA GALVANIZADA SM LISA 0.4X950X3000; Código: 221747-3; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $599 |
$ 7.486,00
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$ 0,00
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$ 53.910,00
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$ 673.740
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$ 727.650
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11121604 2239-10-LP12
| Madera de coníferas | 92 | | (919877 )DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD 934877 | (919877) DIMENSIONADO IMPREGNADO - 2X4 3,2M UNIDAD; Código: 271485X; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $203 |
$ 2.543,00
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$ 0,00
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$ 18.676,00
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$ 233.956
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$ 252.632
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Total Neto
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$ 980.282
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Descuento
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$ 29.408
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 180.666
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.131.540
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.