Orden de Compra. Nº3964-252-SE20 "adquisición de pasajes"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-252-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2020
Nombre de la Orden de Compra adquisición de pasajes
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
Comuna La Unión
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Convenio Marco Chilecompra
Razón Social SKY AIRLINE S A
R.U.T. 88.417.000-1
Sucursal Convenio Marco Chilecompra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje adulto GABRIEL LÓPEZ CASTRO RUT: 13.644.598-7 Destinos: Pto. Montt- Stgo. (ida y vuelta) Sgto-Arica (ida) Antofa-Sgto (ida)  $ 280.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.460 $ 280.460
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje adulto CAROLINA EMPARANZA FIGUROA RUT: 17.552.360-K Destinos: Pto. Montt- Stgo. (ida y vuelta) Sgto-Arica (ida) Antofa-Sgto (ida)  $ 280.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.460 $ 280.460
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje adulto VICTOR SEPULVEDA CONTRERAS RUT: 17.929.311-0 Destinos: Pto. Montt- Stgo. (ida y vuelta) Sgto-Arica (ida) Antofa-Sgto (ida)  $ 280.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.460 $ 280.460
78111502
Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos1UnidadPasaje adulto ALEJANDRO SOLAR CARDEMIL RUT: 9.135.641-4 Destinos: Pto. Montt- Stgo. (ida y vuelta) Sgto-Arica (ida) Antofa-Sgto (ida)  $ 280.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.460 $ 280.460
Total Neto $ 1.121.840
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.121.840

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.