Orden de Compra. Nº3964-31-CM23 "Orden de Compra: 3964-31-CM23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-31-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-05-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 3964-31-CM23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña Nº 365
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.05.003 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación Arturo Prat #1454
Comuna La Unión
Impuesto 51490
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat #1454
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABASTIBLE S.A.
Razón Social ABASTIBLE S.A.
R.U.T. 91.806.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ABASTIBLE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-6-LR21
GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN1000 (1704070) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN(1704070) GAS LICUADO NORMAL GRANEL - LITRO XIV REGIÓN ; Región de Los Ríos; La Unión; AVENIDA ARTURO PRAT 1454 $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 271.000 $ 271.000
Total Neto $ 271.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.490
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 322.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.