Orden de Compra. Nº3964-75-AG22 "ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HIGIENE "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3964-75-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ELEMENTOS DE HIGIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 65.920.580-7
Dirección de Facturación AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
Comuna La Unión
Impuesto 16629,75
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PUERTO DE SUEÑOS
Razón Social PUERTO DE SUEÑOS SPA
R.U.T. 77.028.631-K
Sucursal PUERTO DE SUEÑOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121807
Botes de plástico1UnidadBASURERO PLASTICO CON PEDAL (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
14111703
Toallas de papel1UnidadDISPENSADOR DE TOALLA INDUSTRIAL (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 48.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.530 $ 48.530
51142619
Alcohol aromático de amoniaco1UnidadALCOHOL GEL PARA MANOS (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 10.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.280 $ 10.280
51142619
Alcohol aromático de amoniaco1UnidadDISPENSADOR DE ALCOHOL GEL (SE ADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS)  $ 10.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.715 $ 10.715
Total Neto $ 87.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.630
TOTAL OC $ 104.155


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.