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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3964-79-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3964-57-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
139042,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMP IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
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Razón Social |
ASESORIAS DEPORTIVAS ALEJANDRA MELLA PANESI E.I.R.L
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R.U.T. |
76.154.231-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMP IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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54111601
| Relojes de pared | 1 | Unidad | RELOJ DIGITAL DE PARED | |
$ 19.149,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.149
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$ 19.149
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30102216
| Plancha de caucho | 16 | Unidad | PISOS DE CAUCHO 1MT X 1MT X 6MM | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 416.000
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$ 416.000
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49201607
| Máquinas de planchas | 1 | Unidad | BANCO REGULABLE MULTIFUNCIONAL | |
$ 180.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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Total Neto
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$ 615.149
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 116.652
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IVA 19 %
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$ 139.042
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$ 870.843
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.