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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3964-80-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN ELEMENTOS DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección General de Fomento Equino y Remonta - DGFER |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
65.920.580-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
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Comuna |
La Unión
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Impuesto |
11799 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARTURO PRAT 1454, LA UNIÓN |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HIPERLIMPIO |
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Razón Social |
COMERCIAL EKAM LIMITADA
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R.U.T. |
76.643.639-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
HIPERLIMPIO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131608
| Cepillos para aseos | 20 | Unidad | cepillo sanitario plástico con recipiente para wc. | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.000
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$ 22.000
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 36 | Unidad | paño multiuso | |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.320
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$ 4.320
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47131602
| Paños de limpieza absorbente | 40 | Unidad | paños absorbente/esponja fibro 17x18 | |
$ 217,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.680
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$ 8.680
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52151506
| Contenedores de comida domésticos de usar y tirar | 10 | Unidad | basurero con tapa 7 litros vaivén blanco | |
$ 2.710,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.100
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$ 27.100
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Total Neto
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$ 62.100
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.799
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$ 73.899
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.