Orden de Compra. Nº3965-11015-SE08 "COMPRA DE COMBUSTIBLE"
Recuerde que el responsable del pago es Comandancia Guarnición de Ejército Aconcagua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3965-11015-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-11-2008
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Aconcagua - CGEACONC
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Aconcagua
R.U.T. 75.744.100-4
Dirección de Unidad de Compra Avenida General del Canto Nº 1059
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Aconcagua
R.U.T. 75.744.100-4
Dirección de Facturación Avenida General del Canto Nº 1059
Comuna Los Andes
Impuesto 241701,554619966
Dirección de Envío de la Factura Avenida General del Canto Nº 1059
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 77638030k
Razón Social sociedad distribuidora de ventas y servicios limit
R.U.T. 77.638.030-k
Sucursal 77638030k
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina1997,12Litro   $ 637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272.165 $ 1.272.113
Total Neto $ 1.272.113
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 241.702
TOTAL OC $ 1.513.815


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.