Orden de Compra. Nº3968-106-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3968-9-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Hualañe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3968-106-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3968-9-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3968-9-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion Municipal
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Unidad de Compra 11 De Septiembre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Hualañe
R.U.T. 69.100.600-K
Dirección de Facturación Avenida 11 De Septiembre s/n
Comuna Hualañé
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 De Septiembre s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor johana cristina
Razón Social sociedad de transportes ng limitada
R.U.T. 76.134.898-1
Sucursal johana cristina
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos1Unidad1. ADJUDÍQUESE: La Licitación Pública N° 3968-09-LE18, al proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTES NG LTDA., RUT: 76.134.898-1, por ser quien tiene el puntaje más alto en la pauta de evaluación, y quien postula por un Monto Mensual de $ 494.390.- Valor Exento de IVA; la Cantidad de 13 Alumnos, desde el 16-03-2018 hasta el 12-12-2018. 2. IMPÚTESE el gasto a la cuenta “114 - 05” “FAEP”. 3. CÁRGUESE a la cuenta de Rendición de la Superintendencia de Educación “410901” “Transporte Escolar”, del Plan de Cuentas para la Rendición de Recursos 2016-2017 1. ADJUDÍQUESE: La Licitación Pública N° 3968-09-LE18, al proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTES NG LTDA., RUT: 76.134.898-1, por ser quien tiene el puntaje más alto en la pauta de evaluación, y quien postula por un Monto Mensual de $ 494.390.- Valor Exento de $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1
Total Neto $ 1
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.