Orden de Compra. Nº3971-80-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3971-19-L114"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3971-80-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-12-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3971-19-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3971-19-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion De Desarrollo Comunitario
Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N
Comuna 5
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LUBRICENTRO BALTOLU
Razón Social BALTOLU E HIJOS Y CIA S A C
R.U.T. 99.501.590-0
Sucursal LUBRICENTRO BALTOLU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina5000UnidadPetroleo DieselDiesel Zofri $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.125.000 $ 3.125.000
Total Neto $ 3.125.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.125.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.