Orden de Compra. Nº3973-34-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3973-18-L111 Sombreros Legionarios"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de General Lagos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3973-34-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3973-18-L111 Sombreros Legionarios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3973-18-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de General Lagos
R.U.T. 69.250.700-2
Dirección de Facturación Ignacio Carrera S/N
Comuna General Lagos
Impuesto 233567
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mini Web Market
Razón Social NORMA VERONICA MENESES MORAGA
R.U.T. 10.542.446-9
Sucursal Mini Web Market
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102503
Sombreros190Unidadver detalle en .11  $ 6.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.229.300 $ 1.229.300
Total Neto $ 1.229.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.567
TOTAL OC $ 1.462.867


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.