|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3976-1081-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de Líbrería para Jardines V.T.F. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3976-7-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
|
|
R.U.T. |
69.170.201-4 |
|
Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
44756,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Razón Social |
PEDRO VALENZUELA ALISTER
|
|
R.U.T. |
5.141.026-2 |
|
Sucursal |
Pedro Valenzuela Alister |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| Tóner | 4 | Unidad no definida | TONER 1102 PARA IMPRESORA HP: 02 PARA MI PEQUEÑO MUNDO Y 02 PARA MIS PRIMEROS PASOS | TONER 1102 PARA IMPRESORA HP: 02 PARA MI PEQUEÑO MUNDO Y 02 PARA MIS PRIMEROS PASOS |
$ 39.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 159.960
|
$ 159.960
|
26111702
| Pilas alcalinas | 100 | Unidad no definida | PILAS ALCALINAS AA | PILAS ALCALINAS AA |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.800
|
$ 37.800
|
26111702
| Pilas alcalinas | 100 | Unidad no definida | PILAS ALCALINAS AAA | PILAS ALCALINAS AAA |
$ 378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.800
|
$ 37.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 235.560
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 44.756
|
|
$ 280.316
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.