Orden de Compra. Nº3976-113-SE23 "MATERIAL DE ASEO E HIGIENE ESCUELA RINCONADA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-113-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO E HIGIENE ESCUELA RINCONADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-67 SUBVENCIÓN GENERAL del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 52347,09
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-03-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes1TarroCERA EN CREMA ROJA TARRO 15KG MARCA LLABRESCERA EN CREMA ROJA TARRO 15KG MARCA LLABRES $ 32.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.812 $ 32.812
14111704
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIÉNICO ROLLO 300MTS X4 UNIDADES MARCA OVELLAPAPEL HIGIÉNICO ROLLO 300MTS X4 UNIDADES MARCA OVELLA $ 8.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.720 $ 33.720
24111503
Bolsas de plástico50PaqueteBOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX BOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.500 $ 118.500
42132202
Dediles8UnidadGUANTES MULTIUSO 100% LATEX ASEO AMARILLO, DIFERENTES TALLAS L MARKA MSGUANTES MULTIUSO 100% LATEX ASEO AMARILLO, DIFERENTES TALLAS L MARKA MS $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.496 $ 5.496
47131810
Productos para lavar platos1UnidadLAVALOZA BOTELLA 1200ML CONCENTRADO MARCA EXCELLLAVALOZA BOTELLA 1200ML CONCENTRADO MARCA EXCELL $ 1.641,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.641 $ 1.641
12161902
Detergentes surfactantes8BotellaLIMPIA PISO LIQUIDO 900 ML DIFERENTES AROMAS MARCA EXCELL LIMPIA PISO LIQUIDO 900 ML DIFERENTES AROMAS MARCA EXCELL $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.656 $ 5.656
14111703
Toallas de papel40PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA *200UNIDADES MARCA OVELLA TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA *200UNIDADES MARCA OVELLA $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
47131618
Mopas húmedas3Unidad no definidaESCOBILLON MULTIUSO GRANDE VIRUTEX MANGO MADERAESCOBILLON MULTIUSO GRANDE VIRUTEX MANGO MADERA $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.566 $ 4.566
10191509
Insecticidas10UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC , DIFERENTES AROMAS, MARCA ANTIBACDESINFECTANTE EN AEROSOL 360CC , DIFERENTES AROMAS, MARCA ANTIBAC $ 1.812,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.120 $ 18.120
Total Neto $ 275.511
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.347
TOTAL OC $ 327.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.