Orden de Compra. Nº3976-142-AG25 "SERVICIO DE FOODTRUCK PARA ESTUDIANTES LICEO CAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-142-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2025
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOODTRUCK PARA ESTUDIANTES LICEO CAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 98 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 319200
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-05-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Carlos
Razón Social CARLOS ROBERTO ARTEAGA GUTIÉRREZ
R.U.T. 12.386.177-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Carlos
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101801
Comidas preparadas para llevar1UnidadCONTRATAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA RECREATIVA EDUCATIVA PARA EL DIA 14/05/2025 CONSISTENTE EN: 470 HAMBURGUESAS DE VACUNO EN PAN DE HAMBURGUESA FRICA , DE LLEVAR LECHUGA, TOMATE Y CEBOLLA MORADA CON SALSAS A ELEGIR. ACOMPAÑADO DE CAFE, TE O BEBIDA CONTRATAR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA JORNADA RECREATIVA EDUCATIVA PARA EL DIA 14/05/2025 CONSISTENTE EN: 470 HAMBURGUESAS DE VACUNO EN PAN DE HAMBURGUESA FRICA , DE LLEVAR LECHUGA, TOMATE Y CEBOLLA MORADA CON SALSAS A ELEGIR. ACOMPAÑADO DE CAFE, TE O B $ 1.680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
Total Neto $ 1.680.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 319.200
TOTAL OC $ 1.999.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.386.177-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.