Orden de Compra. Nº3976-1424-SE19 "INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-1424-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-12-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-5-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-1083 del sistema FONDOS SUBVENCION GE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 13290,12
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAZUCAR 1 KGAZUCAR 1 KG $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
50201709
Café instantáneo2UnidadCAFÉ 170 GRSCAFÉ 170 GRS $ 2.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.580 $ 5.580
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara6UnidadMANI SALADO 450 GRSMANI SALADO 450 GRS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.340 $ 11.340
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6UnidadPAPAS FRITAS 420 GRSPAPAS FRITAS 420 GRS $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.140 $ 13.140
50192109
Papas fritas o galletas tostadas6UnidadRAMITAS 270 GRSRAMITAS 270 GRS $ 1.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.402 $ 9.402
52121602
Servilletas4UnidadSERVILLETAS 50 UNIDADESSERVILLETAS 50 UNIDADES $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076
50192109
Papas fritas o galletas tostadas5UnidadSUFLITOS SALADOS 270GRSSUFLITOS SALADOS 270GRS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE EN BOLSITAS 100 BOLSASCAJA DE TE EN BOLSITAS 100 BOLSAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.990 $ 2.990
50202311
Bebidas6UnidadBEBIDAS DESECHABLES 3 LITROSBEBIDAS DESECHABLES 3 LITROS $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
50202303
Jugos y néctar concentrados6UnidadJUGO NECTAR 1.5 LTJUGO NECTAR 1.5 LT $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 69.948
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.290
TOTAL OC $ 83.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.