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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3976-205-C107 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIAL DEPORTIVO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA LA PROVISION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PROYECTO "NADEMOS AL DEPORTE", COMUNA DE SANTA BARBARA. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I. Municipalidad de Santa Barbara - Educación
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R.U.T. |
69.170.201-4 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
39596,608 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LUIS HUMBERTO ORELLANA CHICANO
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R.U.T. |
9.769.521-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49151505
| Tablas de snowboard | 15 | Unidad | Tablas de snowboard | TABLAS PARA NATACION, MATERIAL LIVIANO, PARA INFANTILES |
$ 6.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.750
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$ 90.756
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46181802
| lentes de protección | 30 | Unidad | lentes de protección | LENTES DE AGUA |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.430
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$ 50.420
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53131601
| Gorro de baño | 23 | Unidad | Gorro de baño | GORRO DE GOMA PARA NATACION |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 38.663
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$ 38.655
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49161515
| Balones de balonmano de equipo | 10 | Unidad | Balones de balonmano de equipo | BALON DE GOMA VOLEIBOL ACUATICO |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.810
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$ 16.807
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53131601
| Gorro de baño | 7 | Unidad | Gorro de baño | GORRO DE GOMA PARA NATACION |
$ 1.681,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.767
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$ 11.765
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Total Neto
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$ 208.403
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 39.597
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$ 248.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.