Orden de Compra. Nº3976-239-SE19 "MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESC E-1210, QUILLAILEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-239-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESC E-1210, QUILLAILEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-2-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-179 del sistema FONDOS MANTENIMIENTO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 75110,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCOREX
Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.660.065-4
Sucursal CONCOREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102311
Perfiles de bronce6Unidad no definidaCOPLA BRONCE HI-HI 1/2 MATERIAL SOLICITADO ESCUELA QUILLAILEOCOPLA BRONCE HI-HI 1/2 MATERIAL SOLICITADO ESCUELA QUILLAILEO $ 1.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.520 $ 11.520
30181505
Taza de WC1GlobalADJUNTO ANEXO LISTADO MATERIALES SOLICITADOS PARA ESCUELA E-1210ADJUNTO ANEXO LISTADO MATERIALES SOLICITADOS PARA ESCUELA E-1210 $ 49.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
11111611
Grava1GlobalADJUNTO ANEXO LISTADO MATERIALES SOLICITADOS PARA LICEO CASADJUNTO ANEXO LISTADO MATERIALES SOLICITADOS PARA LICEO CAS $ 334.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.300 $ 334.300
Total Neto $ 395.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.111
TOTAL OC $ 470.431


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.