Orden de Compra. Nº3976-251-SE23 "ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD DÍA DEL ESTUDIANTES ESCUELA CACIQUE LEVIAN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-251-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ABARROTES PARA ACTIVIDAD DÍA DEL ESTUDIANTES ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-173 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 163202,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYSERVI LIMITADA
Razón Social BYSERVI LIMITADA
R.U.T. 77.255.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYSERVI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos25BolsaGOMITAS FRUGELE AMBROSOLI O SIMILAR * 430 GRS. GOMITAS FRUGELE AMBROSOLI O SIMILAR * 430 GRS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
50202303
Jugos y néctar concentrados400CajaJUGOS INDIVIDUALES * 200 cc. DIF. SABORES WATTS, SOPROLE O SIMILAR JUGOS INDIVIDUALES * 200 cc. DIF. SABORES WATTS, SOPROLE O SIMILAR $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado400UnidadYOGURT CON CEREALES Y CUCHARA * 140 GRS. SOPROLE O SIMILAR YOGURT CON CEREALES Y CUCHARA * 140 GRS. SOPROLE O SIMILAR $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos400PaqueteGALLETAS INDIVIDUALES * 35 GRS. MCKAY GALLETAS INDIVIDUALES * 35 GRS. MCKAY $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
24111503
Bolsas de plástico4PaqueteBOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30*40 CMS. (100 UNIDADES) BOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30*40 CMS. (100 UNIDADES) $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
Total Neto $ 858.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.202
TOTAL OC $ 1.022.162


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.