Orden de Compra. Nº3976-264-SE23 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO DE VILLUCURA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-264-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA INTERNADO DE VILLUCURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-179 FONDOS INTERNADOS del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 19532,57
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl5BotellaCLORO GEL BOTELLA 900 ML AROMAS MARCA EXCELL CLORO GEL BOTELLA 900 ML AROMAS MARCA EXCELL $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
12141901
Cloro Cl10BotellaCLORO TRADICIONAL DOMESTICO 1 LITRO MARCA IMPEKE CLORO TRADICIONAL DOMESTICO 1 LITRO MARCA IMPEKE $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.270 $ 7.270
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadLIMPIADOR EN CREMA 750 CC AROMA LIMON MARCA EXCELL LIMPIADOR EN CREMA 750 CC AROMA LIMON MARCA EXCELL $ 1.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.258 $ 6.258
14111703
Toallas de papel10PackTOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES MARCA OVELLA TOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES MARCA OVELLA $ 7.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES IMPEKE BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES IMPEKE $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.815 $ 1.815
47121701
Bolsas de basura4PaqueteBOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX BOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES VIRUTEX $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.480 $ 9.480
Total Neto $ 102.803
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.533
TOTAL OC $ 122.336


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.