Orden de Compra. Nº3976-271-SE22 "ADQUISICIÓN INSUMOS COVID-19 ESCUELA MARIANO PUGA "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-271-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-05-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN INSUMOS COVID-19 ESCUELA MARIANO PUGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-5-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-230 FONDOS MOVÁMONOS 2020 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 156086,52
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl6BidónCLORO BAJA CONCENTRACIONAL 3% BIDÓN DE 5 LITROS ,DOÑA FRESIA CLORO BAJA CONCENTRACIONAL 3% BIDÓN DE 5 LITROS ,DOÑA FRESIA $ 1.903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.418 $ 11.418
42132205
Guantes quirúrgicos15CajaGUANTES DE LATEX DESECHABLES 50 PARES TALLA L , VIRUTEXGUANTES DE LATEX DESECHABLES 50 PARES TALLA L , VIRUTEX $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.300 $ 111.300
42132205
Guantes quirúrgicos5CajaGUANTES DE LATEX DESECHABLES 50 PARES TALLA M , VIRUTEX GUANTES DE LATEX DESECHABLES 50 PARES TALLA M , VIRUTEX $ 7.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.100 $ 37.100
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per100CajaMASCARILLAS DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES ADULTO 3 CAPAS COLOR CELESTE (TRES PLIEGUES), SL SHULING MASCARILLAS DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES ADULTO 3 CAPAS COLOR CELESTE (TRES PLIEGUES), SL SHULING $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per100CajaMASCARILLAS DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES ADULTO 3 CAPAS COLOR CELESTE (TRES PLIEGUES), SL SHULING MASCARILLAS DESECHABLES CAJA 50 UNIDADES NIÑOS 3 CAPAS COLOR CELESTE (TRES PLIEGUES), SL SHULING $ 1.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000
14111703
Toallas de papel40UnidadTOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS. , TECNOROLL TOALLAS DE PAPEL DE 250 MTS. , TECNOROLL $ 3.021,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.840 $ 120.840
12191601
Solventes de alcohol10UnidadALCOHOL DESINFECTANTE EOX AL 70% DE 1 LITRO , EOXALCOHOL DESINFECTANTE EOX AL 70% DE 1 LITRO , EOX $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.050 $ 22.050
14111703
Toallas de papel100PaqueteTOALLAS INTERFOLIADAS PAQUETE DE 200 UNIDADES, TECNOPAPEL TOALLAS INTERFOLIADAS PAQUETE DE 200 UNIDADES, TECNOPAPEL $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
Total Neto $ 821.508
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.087
TOTAL OC $ 977.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.