Orden de Compra. Nº3976-271-SE23 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LOS BOLDOS G-954"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA ESCUELA LOS BOLDOS G-954
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-3-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-184 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 172991,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-05-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCOREX
Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.660.065-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCOREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121905
Almohadillas de entintar o estampar4UnidadALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON, MODELOS L380, L4160 Y L495 EPSON ALMOHADILLAS PARA IMPRESORA EPSON, MODELOS L380, L4160 Y L495 EPSON $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
44103105
Cartuchos de tinta7JuegoEPSON TINTA T664 BKCMY EPSON COLOR BLACK COLOR CIAN COLOR MAGENTA COLOR YELLOW EPSON TINTA T664 BKCMY EPSON COLOR BLACK COLOR CIAN COLOR MAGENTA COLOR YELLOW $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.300 $ 258.300
26121629
Cable de alimentación2UnidadALARGADORES ZAPATILLA 5 MTS GENERICO ALARGADORES ZAPATILLA 5 MTS GENERICO $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.580 $ 12.580
26121629
Cable de alimentación4UnidadALARGADORES ZAPATILLA 10 MTS GENERICO ALARGADORES ZAPATILLA 10 MTS GENERICO $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
44103103
Tóner8UnidadTONER HP 105A IMPRESORA HO LASER 107WTONER HP 105A IMPRESORA HO LASER 107W $ 66.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 535.200 $ 535.200
Total Neto $ 910.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 172.991
TOTAL OC $ 1.083.471


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.