Orden de Compra. Nº3976-272-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-90-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-272-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-90-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-90-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 111116,94
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor megaluz
Razón Social JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO
R.U.T. 12.741.216-2
Sucursal megaluz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12163301
Agentes de expansión de cemento35BolsaBOLSAS BEKROM COLOR BEIGEBOLSAS BEKROM COLOR BEIGE $ 2.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.650 $ 76.650
30111701
Enlucido de yeso35BolsaBOLSA DE FRAGUE COLOR BEIGE BOLSA DE FRAGUE COLOR BEIGE $ 887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.045 $ 31.045
30161716
Separadores de azulejos1BolsaBOLSA SEPARADORES 5mm. DE GOMA BOLSA SEPARADORES 5mm. DE GOMA $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.410 $ 2.410
30161706
Suelos de azulejos o piedra70UnidadCERAMICAS 33 X 33cms. COLOR BEIGE CERAMICAS 33 X 33cms. COLOR BEIGE M2 $ 5.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.800 $ 359.800
30171504
Puertas de madera1UnidadPUERTA 2 x 70m EN PLACA TERCIADO PUERTA 2 x 70m EN PLACA TERCIADO $ 13.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
30171507
Marcos de puertas1UnidadMARCO DE PUERTA SET FINGER MARCO DE PUERTA SET FINGER $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
30141507
Aislamiento de tabla rígida4UnidadECOPLAC 1,52 X 2,42 X 8mm.ECOPLAC 1,52 X 2,42 X 8mm. $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.760 $ 26.760
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina20UnidadGUARDAPOLVOS DE 1/2 X 3 X 3,20GUARDAPOLVOS DE 1/2 X 3 X 3,20 $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.800 $ 39.800
42152716
Cierres o cerraduras ortodonticos1UnidadCERRADURA POLI TUBULAR 14202CERRADURA POLI TUBULAR 14202 $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
60101605
Cintas o listones de certificados6UnidadLISTONES DE 2 X 2" X 3,20M. BRUTO LISTONES DE 2 X 2" X 3,20M. BRUTO $ 996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.976 $ 5.976
31162003
Clavos de acabado1kilogramoCLAVOS DE 4"CLAVOS DE 4" $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 735 $ 735
31191501
Papeles de lija10PliegoLIJA MADERA NORTON LIJA MADERA NORTON $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
Total Neto $ 584.826
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.117
TOTAL OC $ 695.943


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.