Orden de Compra. Nº3976-375-SE23 "ADQUISICION INSUMOS CELEBRACION WETRIPANTU ESCUELA MARIANO PUGA VEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-375-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS CELEBRACION WETRIPANTU ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-249 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 48212,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social ALEXIS ISRAEL MOLINA FLORES
R.U.T. 13.579.377-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50111510
Carne de ave o carne fresca15kilogramoCARNE DE VACUNO POLLO GANSOCARNE DE VACUNO POLLO GANSO $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
50131606
Huevos frescos5BandejaHUEVOS BANDEJA *30 UNIDADESHUEVOS BANDEJA *30 UNIDADES $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.950 $ 29.950
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas20LáminaJAMON DE PAVOJAMON DE PAVO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
50131801
Queso natural20LáminaQUESO AÑEJO LAMINADOQUESO AÑEJO LAMINADO $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 253.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.212
TOTAL OC $ 301.962


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.