Orden de Compra. Nº3976-380-SE25 "INSUMOS CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ESCUELA MARIANO PUGA VEGA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-380-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-09-2025
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CONMEMORACION FIESTAS PATRIAS ESCUELA MARIANO PUGA VEGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-26-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05/256 FONDFOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 48925
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor E & LUZ SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E & LUZ SPA
R.U.T. 77.643.768-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal E & LUZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral190BotellaAGUA MINERAL CON GAS 500CCAGUA MINERAL CON GAS 500CC $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.900 $ 96.900
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSA TRANSPARENTE CAMISETA 30*40 PAQUETE 100 UNIDADESBOLSA TRANSPARENTE CAMISETA 30*40 PAQUETE 100 UNIDADES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.980 $ 5.980
50181905
Galletas dulces o pastelitos190UnidadCHOCMAN 33 GRSCHOCMAN 33 GRS $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.600 $ 64.600
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos5PaqueteGOMITAS SIMILAR FRUGELE * 430 GRSGOMITAS SIMILAR FRUGELE * 430 GRS $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.450 $ 14.450
50221102
Harina de trigo1BolsaHARINA SIN POLVOS * 5 KGRSHARINA SIN POLVOS * 5 KGRS $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.390 $ 1.390
50202303
Jugos y néctar concentrados190CajaJUGOS INDIVIDUALES * 200 CC DIFERENTES SABORESJUGOS INDIVIDUALES * 200 CC DIFERENTES SABORES $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.200 $ 72.200
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos2PaqueteVASOS BIODEGRADABLES PARA JUGO BLANOCS 250 CC * 10 UNIDADESVASOS BIODEGRADABLES PARA JUGO BLANOCS 250 CC * 10 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
Total Neto $ 257.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.925
TOTAL OC $ 306.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.