Orden de Compra. Nº3976-381-SE22 "ADQUISICION INSUMOS COVID ESCUELA CACIQUE LEVIAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-381-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS COVID ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-5-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-308 FONDOS FAEP 2021 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 62728,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12191601
Solventes de alcohol30UnidadALCOHOL DESINFECTANTE EOX AL 70% DE 1 LITROALCOHOL DESINFECTANTE EOX AL 70% DE 1 LITRO $ 2.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.150 $ 66.150
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES DE NITRILO DESECHABLES 50 PARES L VIRUTEXGUANTES DE NITRILO DESECHABLES 50 PARES L VIRUTEX $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
42132205
Guantes quirúrgicos10CajaGUANTES DE NITRILO DESECHABLES 50 PARES M VIRUTEXGUANTES DE NITRILO DESECHABLES 50 PARES M VIRUTEX $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
14111703
Toallas de papel100CajaTOALLAS INTERFOLIADAS PAQUETE 200 UNIDADES, TECNOPAPELTOALLAS INTERFOLIADAS PAQUETE 200 UNIDADES, TECNOPAPEL $ 1.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.800 $ 112.800
Total Neto $ 330.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.728
TOTAL OC $ 392.878


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.