Orden de Compra. Nº3976-384-SE25 "MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ARTISTICA PROFESOR ALFONSO LLOVERAS CUEVAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-384-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-09-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO PARA ESCUELA ARTISTICA PROFESOR ALFONSO LLOVERAS CUEVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-46-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-200 SUBVENCION GENERAL del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 175854,69
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11141604
Papel usado10PackTOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES TOALLA DE PAPEL 250 MTS X 2 UNIDADES $ 7.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.410 $ 79.410
12141901
Cloro Cl30BotellaCLORO TRADICIONAL BOTELLA 2 LITROS CLORO TRADICIONAL BOTELLA 2 LITROS $ 2.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.440 $ 82.440
12141901
Cloro Cl20BotellaCLORO GEL BOTELLA 900 ML AROMAS CLORO GEL BOTELLA 900 ML AROMAS $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.960 $ 18.960
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES BOLSA BASURA GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES BOLSA DE BASURA 50 X 70 X 10 UNIDADES $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
30161710
Suelos laminados4TarroCERA EN CREMA ROJA TARRO 15 KG CERA EN CREMA ROJA TARRO 15 KG $ 45.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.384 $ 181.384
30161710
Suelos laminados20BotellaLIMPIA PISO LIQUIDO 900 ML DIFERENTES AROMAS LIMPIA PISO LIQUIDO 900 ML DIFERENTES AROMAS $ 828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.560 $ 16.560
42132205
Guantes quirúrgicos3CajaGUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS DIF TALLASGUANTES LATEX DIFERENTES TALLAS DIF TALLAS $ 6.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.117 $ 18.117
42132205
Guantes quirúrgicos10UnidadGUANTES MULTIUSO 100% LATEX ASEO AMARILLO, DIFERENTES TALLAS GUANTES MULTIUSO 100% LATEX ASEO AMARILLO, DIFERENTES TALLAS $ 1.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.180 $ 18.180
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑO DE ALGODÓN PARA SACUDIR NARANJO 30 X 40 CMPAÑO DE ALGODÓN PARA SACUDIR NARANJO 30 X 40 CM $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.080 $ 7.080
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 70 SIMILAR TRAPERO DOBLE CON OJAL 50 X 70 SIMILAR $ 1.728,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE EN AEROSOL 400 CC, DIFERENTES AROMAS DESINFECTANTE EN AEROSOL 400 CC, DIFERENTES AROMAS $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA BOTELLA 500 ML CON VALVULALAVALOZA BOTELLA 500 ML CON VALVULA $ 834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.170 $ 4.170
47131813
Limpia Pantalla10UnidadLIMPIA VIDRIOS BOTELLA CON GATILLO 500 MLLIMPIA VIDRIOS BOTELLA CON GATILLO 500 ML $ 1.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.340 $ 15.340
53131608
Jabones10BotellaJABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS BOTELLA 1 LITROJABON LIQUIDO DIFERENTES AROMAS BOTELLA 1 LITRO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadMOPA ALGODÓN CON PALOMOPA ALGODÓN CON PALO $ 3.547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.735 $ 17.735
30181511
Inodoros20UnidadPASTILLA WC PARA ESTANQUE 3 UNIDADESPASTILLA WC PARA ESTANQUE 3 UNIDADES $ 5.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.180 $ 107.180
30161710
Suelos laminados30UnidadCERA CREMA TIERRA DE COLOR360 MLCERA CREMA TIERRA DE COLOR360 ML $ 2.208,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.240 $ 66.240
30161710
Suelos laminados30BotellaCERA LIQUIDA INCOLORA BOTELLA 900 ML CERA LIQUIDA INCOLORA BOTELLA 900 ML $ 3.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
11141604
Papel usado5PaquetePAPEL HIGIENICO ROLLO 300 METROS X 6 UNIDADES PAPEL HIGIENICO ROLLO 300 METROS X 6 UNIDADES $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555
Total Neto $ 925.551
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.855
TOTAL OC $ 1.101.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.