Orden de Compra. Nº3976-386-SE16 "ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD INCENTIVAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-386-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA ACTIVIDAD INCENTIVAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-4-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 27854
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ
R.U.T. 9.983.363-7
Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina100UnidadCARTON DUPLEXCARTON DUPLEX $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
25132002
Globos de aire caliente10BolsaGLOBOS METALIZADOS GLOBOS METALIZADOS $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
60123001
Figuras de goma Eva100LáminaGOMA EVA CON DISEÑOGOMA EVA CON DISEÑO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111506
Papel para impresora del ordenador1UnidadOPALINA TAMAÑO CARTA X 100OPALINA TAMAÑO CARTA X 100 $ 6.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
14121605
Papel de seda Kraft10PliegoPAPEL KRAF CON DISEÑOSPAPEL KRAF CON DISEÑOS $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60123001
Figuras de goma Eva100Unidad no definida10 GOMA EVA COLORES 10 GOMA EVA COLORES $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
30102415
Varillas de plástico400UnidadVARILLAS PARA GLOBOS VARILLAS PARA GLOBOS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
60123202
Cintas de seda15UnidadCINTA SEDA COLORES 0,5 CM CINTA SEDA COLORES 0,5 CM $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.250 $ 5.250
Total Neto $ 146.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.854
TOTAL OC $ 174.454


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.