Orden de Compra. Nº3976-413-SE23 " ABARROTES PARA ESCUELA CACIQUE LEVIAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-413-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-261 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 73712,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYSERVI LIMITADA
Razón Social BYSERVI LIMITADA
R.U.T. 77.255.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYSERVI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados400BotellaJUGOS INDIVIDUALES *200 CC. SABORES WATTS,SOPROLE O SIMILAR(SABOR PIÑA,NARANJA,DURAZNO)JUGOS INDIVIDUALES *200 CC. SABORES WATTS,SOPROLE O SIMILAR(SABOR PIÑA,NARANJA,DURAZNO) $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo4PaqueteBOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30 *40 CMS. (100 UNIDADES)BOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30 *40 CMS. (100 UNIDADES) $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
50181905
Galletas dulces o pastelitos400PaqueteGALLETAS INDIVIDUALES *35 GRS.MCKAYGALLETAS INDIVIDUALES *35 GRS.MCKAY $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.000 $ 208.000
Total Neto $ 387.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.712
TOTAL OC $ 461.672


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.