Orden de Compra. Nº3976-491-SE21 "INSUMOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA CACIQUE LEVIAN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-491-SE21
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 09-11-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE LIBRERIA PARA ESCUELA CACIQUE LEVIAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA ERROR EN DIGITACION DE PRODUCTOS
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-1-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05- 380 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 121
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 28258,32
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCOREX
Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.660.065-4
Sucursal CONCOREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121805
Sisal10Unidad no definidaOVILLO SISAL COLOR NATURAL Y CAFEOVILLO SISAL COLOR NATURAL Y CAFE $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
25132002
Globos de aire caliente4BolsaGLOBOS METALIZADOS COLOR VERDE BOLSA 50 UNIDADESGLOBOS METALIZADOS COLOR VERDE BOLSA 50 UNIDADES $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.356 $ 7.356
25132002
Globos de aire caliente4BolsaGLOBOS METALIZADOS COLOR ROSADO O PALO ROSA BOLSA 50 UNIDADESGLOBOS METALIZADOS COLOR ROSADO O PALO ROSA BOLSA 50 UNIDADES $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.356 $ 7.356
25132002
Globos de aire caliente4BolsaBLOBOS METALIZADOS CALIPSO O CELESTE BOLSA 50 UNIDADESBLOBOS METALIZADOS CALIPSO O CELESTE BOLSA 50 UNIDADES $ 1.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.356 $ 7.356
86131502
Pintura4UnidadPINTURA EN SPRAY COLOR BLANCOPINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.160 $ 21.160
14111509
Artículos de papelería100UnidadHOJA ADHESIVA TAMAÑO CARTAHOJA ADHESIVA TAMAÑO CARTA $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000
14111509
Artículos de papelería100UnidadPAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTAPAPEL FOTOGRAFICO TAMAÑO CARTA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111610
Cartulina40UnidadCARTULINAS DOBLE FAZ COLOR AZULCARTULINAS DOBLE FAZ COLOR AZUL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
14121503
Cartulina20UnidadCARTULINAS DIFERENTES COLORESCARTULINAS DIFERENTES COLORES $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
11121805
Sisal40UnidadOVILLO SISAL DIFERENTES COLORESOVILLO SISAL DIFERENTES COLORES $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600
Total Neto $ 148.728
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.258
TOTAL OC $ 176.986


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.