Orden de Compra. Nº3976-500-SE23 "MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE MAÑIL "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-500-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE MAÑIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 323 PRESUPUESTO VIGENTE DAEM del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 25550,25
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones5UnidadESCOBILLON MULTIUSO GRANDE MANGO MADERAESCOBILLON MULTIUSO GRANDE MANGO MADERA $ 1.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.610 $ 7.610
14111703
Toallas de papel5PackTOALLA DE PAPEL 250 MTS 2 UNIDADESTOALLA DE PAPEL 250 MTS 2 UNIDADES $ 7.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.990 $ 36.990
14111520
Papel secante25PaqueteTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA * 200 UNIDADESTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA * 200 UNIDADES $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.375 $ 34.375
47121701
Bolsas de basura20PaquetePAQUETE BOLSAS DE BASURA 50*70 10 UNIDADESPAQUETE BOLSAS DE BASURA 50*70 10 UNIDADES $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.260 $ 7.260
47121701
Bolsas de basura20PaquetePAQUETE BOLSAS DE BASURA 70*90 10 UNIDADESPAQUETE BOLSAS DE BASURA 70*90 10 UNIDADES $ 726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.520 $ 14.520
14111704
Papel higiénico4PaquetePAPEL HIGIENICO ROLLO 300 METROS * 6 UNIDADESPAPEL HIGIENICO ROLLO 300 METROS * 6 UNIDADES $ 8.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.720 $ 33.720
Total Neto $ 134.475
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.550
TOTAL OC $ 160.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.