Orden de Compra. Nº3976-515-SE13 "MATERIAL DE ASEO ESCUELA LICEO CAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-515-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO ESCUELA LICEO CAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-50-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 24707,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaLIMPIADOR DE PISO OSO 900 ML LIMPIADOR DE PISO OSO 900 ML $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131801
Limpiadores de suelos20Unidad no definidaDETERGENTE 400 GRS DETERGENTE 400 GRS $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
47131502
Paños de limpieza20Unidad no definidaPAÑO DE ASEO PAÑO DE ASEO $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definidaLIMPIADOR Crema Sapolio 750 Gramos LIMPIADOR Crema Sapolio 750 Gramos $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
51142619
Alcohol aromático de amoniaco20Unidad no definidaLIMPIADOR VIDRIOS CON GATILLO Marca Oso LIMPIADOR VIDRIOS CON GATILLO Marca Oso $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
12161902
Detergentes surfactantes30LitroCERA LIQUIDA INCOLORA 1 LTS CERA LIQUIDA INCOLORA 1 LTS $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.600 $ 48.600
46181504
Guantes protectores4ParGUANTE MEDIANO AFELPADO GUANTE MEDIANO AFELPADO $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.440 $ 3.440
Total Neto $ 130.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.708
TOTAL OC $ 154.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.