Orden de Compra. Nº3976-523-SE24 "MATERIAL DE LIBRERIA DIA DE LA CIENCIA LICEO CAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-523-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA DIA DE LA CIENCIA LICEO CAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-26-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 439 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 29484,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLUE MIX SPA
Razón Social BLUE MIX SPA
R.U.T. 77.283.950-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLUE MIX SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60124317
Masa de modelado40CajaPLASTICINA 12 COLORESPLASTICINA 12 COLORES $ 1.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.080 $ 52.080
60121502
Rotuladores de base disolvente28UnidadPLUMON PERMANENTE COLORES PUNTA BISELADA: 07 ROJOS 07 AZUL 07 NEGRO 07 VERDESPLUMON PERMANENTE COLORES PUNTA BISELADA: 07 ROJOS 07 AZUL 07 NEGRO 07 VERDES $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.288 $ 29.288
14111509
Artículos de papelería8UnidadSET DE ESFERAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS ( 5 UNIDADES)SET DE ESFERAS DE PLUMAVIT DIFERENTES TAMAÑOS ( 5 UNIDADES) $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960
60105704
Barras de pegamento libres de ácido8UnidadPEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 21 GRSPEGAMENTO ADHESIVO EN BARRA 21 GRS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.712 $ 5.712
60121202
Pintura de témpera líquida moderna8UnidadTEMPERA 12 COLORES TEMPERA 12 COLORES $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.680 $ 29.680
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL ESPATULADO Nº 6PINCEL ESPATULADO Nº 6 $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
60121236
Pinceles10UnidadPINCEL Nº 4 PLANOPINCEL Nº 4 PLANO $ 249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.490 $ 2.490
42181501
Depresores de la lengua o palas o palos10UnidadPALOS BAJA LENGUAPALOS BAJA LENGUA $ 364,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
14111509
Artículos de papelería30LáminaPLIEGO DE GOMA EVA GLITTER COLORES: 06 ROJAS 06 NEGRAS 06 AZUL 06 AMARILLAS 06 VERDESPLIEGO DE GOMA EVA GLITTER COLORES: 06 ROJAS 06 NEGRAS 06 AZUL 06 AMARILLAS 06 VERDES $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
60121124
Papel kraft20PliegoPAPEL KRAF CAFEPAPEL KRAF CAFE $ 62,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240
14121503
Cartulina50PliegoCARTULINAS DIFERENTES COLORESCARTULINAS DIFERENTES COLORES $ 203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.150 $ 10.150
Total Neto $ 155.180
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.484
TOTAL OC $ 184.664


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.