Orden de Compra. Nº3976-549-SE22 " ABARROTES PARA COMUNAL DE CUECA SEPTIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-549-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA COMUNAL DE CUECA SEPTIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-437 FAEP 2022 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 13729,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2022
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCIÓN BODEGA

HORARIOS DE ATENCIÓN BODEGA DAEM EL DESPACHO ES EN CALLE ARTURO PRAT Nº 121 EN EL HORARIO DE LUNES A JUEVES DE 09:00 A 13:30 HRS AM Y DE 15:00 A 17:00 HRS PM. EL DÍA VIERNES ES DE 9:00 HRS AM A 14:00 HRS PM. CONTACTO PARA ENTREGA DE PRODUCTOS: ENCARGADA DE BODEGA SRTA. GLENDA JARA CASTILLO. FONO : 9/5694198

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla40Unidad no definidaLECHE INDIVIDUAL DIF.SABORES 200CCLECHE INDIVIDUAL DIF.SABORES 200CC $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50192303
Postres, helados o yogurt congelado40Unidad no definidaYOGURT BATIDO DIF.SABORES *125 GRSYOGURT BATIDO DIF.SABORES *125 GRS $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200
50221202
Cereales en barra40Unidad no definidaBARRA DE CEREAL INDIVIDUAL BARRA DE CEREAL INDIVIDUAL $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
50202310
Agua mineral40BotellaAGUA MINERAL INDIVIDUAL CON SABOR 500CCAGUA MINERAL INDIVIDUAL CON SABOR 500CC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
52121602
Servilletas3PaqueteSERVILLETAS CHICA TRADICIONAL *50 UNIDADES SERVILLETAS CHICA TRADICIONAL *50 UNIDADES $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1PaqueteBOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30*40 CMS(50UNIDADES)BOLSA TRANSPARENTE CAMISETA DE 30*40 CMS(50UNIDADES) $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990
Total Neto $ 72.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.729
TOTAL OC $ 85.989


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.