Orden de Compra. Nº3976-550-SE13 "MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA E-1210"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-550-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA E-1210
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-52-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 12467,8
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101715
Cinta transportadora10Unidad no definidaCINTA PEGOTE ANCHA CINTA PEGOTE ANCHA $ 799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.990 $ 7.990
24111503
Bolsas de plástico1Unidad no definidaFUNDA PLASTICA CARTA X 50UNI.FUNDA PLASTICA CARTA X 50UNI. $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
42203405
Globos de Angioplastia3Unidad no definidaGLOBOS METALIZADOS 1 COLOR ROJO 1 COLOR BLANCO 1 COLOR AZULGLOBOS METALIZADOS 1 COLOR ROJO 1 COLOR BLANCO 1 COLOR AZUL $ 2.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.450 $ 6.450
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ100BarraSILICONA EN BARRASILICONA EN BARRA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.700 $ 6.700
53141501
Alfileres rectos3CajaALFILERES DE GANCHO 100 UNID. ALFILERES DE GANCHO 100 UNID. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/10 CORCHETES 23/10 $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620
44122103
Corchetes10CajaCORCHETES 23/13CORCHETES 23/13 $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
11141604
Papel usado100UnidadPAPEL CANSON CARTA 50 COLOR CELESTE 50 COLOR ROSADOPAPEL CANSON CARTA 50 COLOR CELESTE 50 COLOR ROSADO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11121805
Sisal10OvilloOVILLO SISAL COLOR CRUDOOVILLO SISAL COLOR CRUDO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14121503
Cartulina30PliegoCARTULINAS 10 COLOR BLANCO 10 COLOR AZUL 10 COLOR ROJO CARTULINAS 10 COLOR BLANCO 10 COLOR AZUL 10 COLOR ROJO $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.240 $ 3.240
11141604
Papel usado300PliegoPAPEL VOLANTIN 100 COLOR BLANCO 100 COLOR AZUL 100 COLOR ROJO PAPEL VOLANTIN 100 COLOR BLANCO 100 COLOR AZUL 100 COLOR ROJO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 65.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.468
TOTAL OC $ 78.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.