Orden de Compra. Nº3976-588-SE12 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-132-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-588-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3976-132-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-132-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez 152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 21409,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor termolam
Razón Social COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA
R.U.T. 76.007.089-0
Sucursal termolam
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44102801
Plastificadoras3UnidadPLASTIFICADORAS EN DURO  $ 37.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.680 $ 112.680
Total Neto $ 112.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.409
TOTAL OC $ 134.089


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.