Orden de Compra. Nº3976-625-SE21 "INSUMOS COVID-19 PARA RETORNO SEGURO A CLASES ESC. LOS BOLDOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-625-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2021
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COVID-19 PARA RETORNO SEGURO A CLASES ESC. LOS BOLDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-87-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 509 PRESUPUESTO VIGENTE DAEM del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 121
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 42917,96
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IBH
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Sucursal IBH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas1UnidadRepuesto mopa 90 cm Repuesto mopa 90 cm $ 7.019,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.019 $ 7.019
14111703
Toallas de papel5PaqueteToallas de papel de 500 mts Toallas de papel de 500 mts $ 9.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.085 $ 47.085
14111703
Toallas de papel10PaqueteToallas desinfectantes Toallas desinfectantes $ 1.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.210 $ 18.210
14111703
Toallas de papel20PaqueteToallas interfoliadas Toallas interfoliadas $ 3.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDesinfectante en aerosol Desinfectante en aerosol $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
47131615
Escobillones5UnidadEscobillón Escobillón $ 1.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLimpia pisoLimpia piso $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750
47131806
Barniz o ceras de muebles5UnidadLustra mueblesLustra muebles $ 2.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.835 $ 11.835
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona5UnidadAlcohol desinfectante al 70% de 1 litroAlcohol desinfectante al 70% de 1 litro $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.300 $ 11.300
51131509
Citrato férrico de amonio1Unidad no definidaAmonio cuaternario de uso domestico bidón 5 lts. Amonio cuaternario de uso domestico bidón 5 lts. $ 8.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.360
31211903
Equipo para protección5CajaMascarillas desechables caja 50 unidades Niño 3 capas medianas Mascarillas desechables caja 50 unidades Niño 3 capas medianas $ 2.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.185 $ 13.185
Total Neto $ 225.884
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.918
TOTAL OC $ 268.802


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.