Orden de Compra. Nº3976-630-SE24 "INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES FIN DE AÑO ESCUELA ARTÍSTICA PROFESOR ALFONSO LLOVERAS CUEVAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-630-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-11-2024
Nombre de la Orden de Compra INCENTIVOS PARA ACTIVIDADES FIN DE AÑO ESCUELA ARTÍSTICA PROFESOR ALFONSO LLOVERAS CUEVAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-72-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-537 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 223468,5
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DESIMARK PUBLICIDAD
Razón Social DESIMARK PUBLICIDAD SPA
R.U.T. 76.793.975-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DESIMARK PUBLICIDAD
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82141502
Diseño gráfico1GlobalINSUMOS GRÁFICO 16-MEDALLAS DE MADERA 7-CUADRO DE GRADUACIÓN PARA PREBASICA 43-CUADRO DE GRADUACIÓN PARA BÁSICA 7-GALVANO DE MADERA GRABADO Se ofrece totalidad de incentivos segun datos tecnicos adjuntos, linea 3 insumos graficos. Incluye cuadros, galvanos, medallas. Valores incluyen toma de fotografia en terreno en institucion indicada. Valor incluye entrega presencial en 10 dias en bodega D $ 1.176.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176.150 $ 1.176.150
Total Neto $ 1.176.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 223.468
TOTAL OC $ 1.399.618


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.