Orden de Compra. Nº3976-650-SE23 "MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA MARIANO PUGA V"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-650-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA PARA ESCUELA MARIANO PUGA V
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-3-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 446 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 20088,7
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCOREX
Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.660.065-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCOREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente15BolsaGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR DORADOGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR DORADO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
25132002
Globos de aire caliente15BolsaGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR PLATEADOGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR PLATEADO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
25132002
Globos de aire caliente15BolsaGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR AZULGLOBOS METALIZADOS *25 UNIDADES COLOR AZUL $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
53141502
Alfileres de gancho2CajaALFILERES DE GANCHO 100 UNIDADESALFILERES DE GANCHO 100 UNIDADES $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.980 $ 4.980
14111509
Artículos de papelería15LáminaGOMA EVA GLITER COLOR DORADOGOMA EVA GLITER COLOR DORADO $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.850 $ 5.850
60121113
Cartulina metálica10PliegoCARTULINAS METALICAS COLOR DORADACARTULINAS METALICAS COLOR DORADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
60121113
Cartulina metálica10PliegoCARTULINAS METALICAS COLOR PLATEADACARTULINAS METALICAS COLOR PLATEADA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
14111509
Artículos de papelería5PliegoCARTON FORRADO COLOR NEGROCARTON FORRADO COLOR NEGRO $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111509
Artículos de papelería10PliegoPLIEGO GOMA EVA COLOR AZULPLIEGO GOMA EVA COLOR AZUL $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.100 $ 6.100
Total Neto $ 105.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.089
TOTAL OC $ 125.819


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.