Orden de Compra. Nº3976-668-SE23 "MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES KINDER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-668-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERÍA PARA ESCUELA ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES KINDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-3-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-451 del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 51849,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONCOREX
Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L.
R.U.T. 76.660.065-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CONCOREX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina15PliegoCARTULINAS DIFERENTES COLORESCARTULINAS DIFERENTES COLORES $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA METÁLICA DIFERENTES COLORESCARTULINA METÁLICA DIFERENTES COLORES $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44121701
Lápiz pasta10Unidad no definidaLÁPIZ TINTA DIFERENTES COLORESLÁPIZ TINTA DIFERENTES COLORES $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJRESMA PAPEL FOTOCOPIA CARTA 500HJ $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJRESMA PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 500HJ $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000
60123001
Figuras de goma Eva5Unidad no definidaGOMA DE EVA GLITTERGOMA DE EVA GLITTER $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.950 $ 6.950
14121812
Papel fotográfico100Unidad no definidaPAPEL FOTOGRÁFICO OFICIOPAPEL FOTOGRÁFICO OFICIO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31201523
Cinta para de tela2Unidad no definidaCINTA DE SEDA DIFERENTES COLORES 0,5 CMCINTA DE SEDA DIFERENTES COLORES 0,5 CM $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
60123001
Figuras de goma Eva45Unidad no definidaGOMA EVA COLORESGOMA EVA COLORES $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.450 $ 27.450
Total Neto $ 272.890
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.849
TOTAL OC $ 324.739


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.