Orden de Compra. Nº3976-672-SE23 "INSUMOS COLACIONES ALUMNOS ESCUELA MARIANO PUGA V."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-672-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COLACIONES ALUMNOS ESCUELA MARIANO PUGA V.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-2-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05 - 434 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 78447,2
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BYSERVI LIMITADA
Razón Social BYSERVI LIMITADA
R.U.T. 77.255.997-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BYSERVI LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua170BotellaAGUA MINERAL CON SABOR 500 CCAGUA MINERAL CON SABOR 500 CC $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos170UnidadCHOCMAN * 33 GRSCHOCMAN * 33 GRS $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.300 $ 66.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado170UnidadYOGURT CON CEREALES Y CUCHARA * 140 GRSYOGURT CON CEREALES Y CUCHARA * 140 GRS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.300 $ 168.300
24111503
Bolsas de plástico2PaqueteBOLSAS TRANSPARENTES CAMISETA 30*40 CMBOLSAS TRANSPARENTES CAMISETA 30*40 CM $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
Total Neto $ 412.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.447
TOTAL OC $ 491.327


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.