Orden de Compra. Nº3976-686-SE18 "MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO CAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-686-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-07-2018
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION FOTOCOPIADORA LICEO CAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-11-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 53464,1
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
R.U.T. 77.168.950-7
Sucursal MARINA PARRA Y CIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1UnidadFR-KIT 1670 PARA TOSHIBA STUDIO 166/167FR-KIT 1670 PARA TOSHIBA STUDIO 166/167 $ 151.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.940 $ 151.940
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1UnidadGEAR 10S37 10H17R10S19-8 ENGRANE ATAQUEGEAR 10S37 10H17R10S19-8 ENGRANE ATAQUE $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot1UnidadGEAR-HR-RLR- ENGRANE FUSOR SIMPLEGEAR-HR-RLR- ENGRANE FUSOR SIMPLE $ 45.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.450 $ 45.450
80111613
Mano de obra temporal1UnidadMANTENCION FOTOCOPIADORA ( MANO DE OBRA)MANTENCION FOTOCOPIADORA ( MANO DE OBRA) $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 281.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.464
TOTAL OC $ 334.854


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.