Orden de Compra. Nº3976-71-SE14 "MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOS BOLDOS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-71-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-02-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE LIBRERIA ESCUELA LOS BOLDOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-7-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 30394,3
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pedro Valenzuela Alister
Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER
R.U.T. 5.141.026-2
Sucursal Pedro Valenzuela Alister
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121802
Líquido corrector10Unidad no definidaCORRECTOR LIQUIDO LAPIZCORRECTOR LIQUIDO LAPIZ $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
14111531
Libros o cuadernos de registro100Unidad no definidaCUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS DOBLECUADERNO UNIVERSITARIO CUADRICULADO 100 HOJAS DOBLE $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
60121535
Goma de borrar100Unidad no definidaGOMA DE BORRAR GRANDEGOMA DE BORRAR GRANDE $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.200 $ 15.200
60121518
Lápices de grafito100Unidad no definidaLAPIZ GRAFITO Nº 2 REDONDOLAPIZ GRAFITO Nº 2 REDONDO $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
44121702
Juegos de bolígrafos y lápices50Unidad no definidaLAPIZ PASTA PTA/GRUESA COLOR AZULLAPIZ PASTA PTA/GRUESA COLOR AZUL $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.750 $ 5.750
60105704
Barras de pegamento libres de ácido20Unidad no definidaPEGAMENTO ADHESIVO BARRA 40 GRS.PEGAMENTO ADHESIVO BARRA 40 GRS. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44111905
Pizarras para plumón y accesorios15Unidad no definidaPLUMON PIZARRA PTA. REDONDA COLOR NEGROPLUMON PIZARRA PTA. REDONDA COLOR NEGRO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121501
Rotuladores de base acuosa15Unidad no definidaPLUMON PIZARRA PTE. REDONDA COLOR AZULPLUMON PIZARRA PTE. REDONDA COLOR AZUL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad no definidaPLUMON PIZARRA PTA. REDONDA COLOR ROJOPLUMON PIZARRA PTA. REDONDA COLOR ROJO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
60121109
Blocs de dibujo20Unidad no definidaBLOCK MEDIUM BLOCK MEDIUM $ 525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121707
Lápices de colores50CajaLAPIZ COLOR PALO 12 UN. CORTOLAPIZ COLOR PALO 12 UN. CORTO $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.350 $ 23.350
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaRESMA PAPEL FOTOC. CARTA 500 HJ.RESMA PAPEL FOTOC. CARTA 500 HJ. $ 2.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.300 $ 22.300
Total Neto $ 159.970
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.394
TOTAL OC $ 190.364


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.