Orden de Compra. Nº3976-749-SE22 "COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA 22/11/2022"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-749-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA SALIDA PEDAGÓGICA 22/11/2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-3-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-547 FONDOS SEP del sistema ERP SMC CONTABILIDAD.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 121
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 30377,2
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 121
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alemar
Razón Social Alexis Molina Flores
R.U.T. 13.579.377-9
Sucursal Alemar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados28BotellaJUGO INDIVIDUAL * 300 ML WATTS O ANDINAJUGO INDIVIDUAL * 300 ML WATTS O ANDINA $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
50131701
Leche o productos de mantequilla28CajaLECHE INDIVIDUAL DIF.SABORES 200CC SOPROLE O COLUNLECHE INDIVIDUAL DIF.SABORES 200CC SOPROLE O COLUN $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
50192303
Postres, helados o yogurt congelado28UnidadYOGURT CON CEREAL Y CUCHARA *140GRS UNO MAS UNO SOPROLEYOGURT CON CEREAL Y CUCHARA *140 GRS UNO MAS UNO SOPROLE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.120 $ 22.120
52151641
Batidora para crema56LitroMANQUEQUES INDIVIDUAL MARINELAMANQUEQUES INDIVIDUAL MARINELA $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.880 $ 12.880
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate28PaqueteGALLETAS CRIOLLITASGALLETAS CRIOLLITAS $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate28PaqueteGALLETAS TRITÓN *126 GRS MACKAYGALLETAS TRITÓN *126 GRS MACKAY $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
50181903
Galletas simples saladas28PaqueteCHUBI * 150 GRS ARCORCHUBI * 150 GRS ARCOR $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.920 $ 38.920
Total Neto $ 159.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.377
TOTAL OC $ 190.257


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.