Orden de Compra. Nº3976-784-SE17 "MATERIAL DE ASEO HIGIENE,JARDÍN MIS PRIMEROS PASOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-784-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO HIGIENE,JARDÍN MIS PRIMEROS PASOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-8-LP17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 37498,4
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA RENGO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA
R.U.T. 76.476.176-6
Sucursal LIBRERIA RENGO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura30Unidad no definidaBOLSA DE BASURA 70*90 (ROLLO 10 BOLSAS)BOLSA DE BASURA 70*90 (ROLLO 10 BOLSAS) $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.700 $ 23.700
53102512
pañuelos25Unidad no definidaPAÑUELOS DESECHABLE CAJA 50 HOJASPAÑUELOS DESECHABLE CAJA 50 HOJAS $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
14111525
Papel multiuso6Unidad no definidaPAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 500 MTS. HOJA SIMPLEPAPEL HIGIÉNICO ROLLO DE 500 MTS. HOJA SIMPLE $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario2Unidad no definidaPECHERAS DESECHABLES PARA MUDA PQ 100 UNID.PECHERAS DESECHABLES PARA MUDA PQ 100 UNID. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.980 $ 9.980
42132102
Cubre camillas20Unidad no definidaSABANILLA ELITE 48 METROS SABANILLA ELITE 48 METROS $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
53131624
Toallitas húmedas20Unidad no definidaTOALLITAS HÚMEDAS SIN ALCOHOLTOALLITAS HÚMEDAS SIN ALCOHOL $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.800 $ 21.800
14111703
Toallas de papel6Unidad no definidaTOALLA ÉLITE JUMBO 250 METROSTOALLA ÉLITE JUMBO 250 METROS $ 6.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.680 $ 40.680
Total Neto $ 197.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.498
TOTAL OC $ 234.858


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.