Orden de Compra. Nº3976-811-SE13 "MATERIAL DE ASEO DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3976-811-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ASEO DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3976-50-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Educacion Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodríguez N°152 Santa Bárbara
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA DEPTO C
R.U.T. 69.170.201-4
Dirección de Facturación Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
Comuna Santa Bárbara
Impuesto 3515
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat Nº 121 Santa Bárbara
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor La Posada
Razón Social JUAN JOSE PARRA CONTRERAS
R.U.T. 5.798.273-k
Sucursal La Posada
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121806
Escurridor de trapero1Unidad no definidaTRAPERO VIRUTEX CON OJALTRAPERO VIRUTEX CON OJAL $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.420 $ 1.420
10191509
Insecticidas1Unidad no definidaINSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN INSECTICIDA RAID AEROSOL CASA Y JARDIN $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
27112004
Palas1UnidadPALAS DE ASEO PALAS DE ASEO $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.990 $ 1.990
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAÑO DE ASEO AMARILLO DE 30X40 CM PAÑO DE ASEO AMARILLO DE 30X40 CM $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
47131605
Cepillos de limpieza1UnidadESCOBILLAS PARA WCESCOBILLAS PARA WC $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
47131816
Desodorantes2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL DESODORANTE AMBIENTAL $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980 $ 1.980
12161902
Detergentes surfactantes1UnidadLIMPIADOR DE PISO OSO 900 ML LIMPIADOR DE PISO OSO 900 ML $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLON OSO CLASICO ESCOBILLON OSO CLASICO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
53131608
Jabones1LitroCLORO GEL 900 ML CLORO GEL 900 ML $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
24111503
Bolsas de plástico1PaqueteBOLSA DE BASURA 50 x 70 10 BOLSAS ROLLO BOLSA DE BASURA 50 x 70 10 BOLSAS ROLLO $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
Total Neto $ 18.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.515
TOTAL OC $ 22.015


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.